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检讨书范文|管理评审通知(汇编十八篇)

发表时间:2023-09-29

管理评审通知(汇编十八篇)。

⬢ 管理评审通知 ⬢

公司年初开始筹划环境/职业健康安全管理体系的建立,5月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿,并于5月31日经总经理批准。共建立了Q/TEG6800—20xx《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全程序文件汇编》和30项作业文件。

在管理手册、程序文件的编制中,按照GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》对公司环境/职业健康安全体系要求进行了描述,规定了各部门的职责及各个过程的控制。在后续的环境/职业健康安全体系运行过程中,本着持续改进的原则,对文件进一步完善,对存在的问题进行整改,使得公司的环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高。

⬢ 管理评审通知 ⬢

各科技特派员:

为进一步加强科技特派员工作,提高科技特派员项目实施成效,经研究,决定召开金华市科技特派员项目评审会,现将有关事项通知如下:

1.项目实施的意义(成果的先进性与创新性);

2.承担单位基本情况;

3.技术解决方案(转化的可行性);

4.项目实施目标和预期经济、社会效益。

1.科技特派员汇报项目主要内容(介绍时间3-5分钟);

1.材料准备:科技特派员需准备汇报PPT,于5月12日(周五)下午5点前报送市科技局农社处(市政府主楼728室)。

2.项目介绍以PPT形式进行,汇报用电脑及投影设备由市科技局统一安排。

3.请各科技特派员按评审顺序和预计时间提前30分钟到场候会。

⬢ 管理评审通知 ⬢

1.部门制定完善了各项操作规程和作业指导书,要求每位员工必须按照作业指导书、制度和规程进行工作,技术部组织全体员工,按照体系的要求,以手册为总依据,以上榜为指导思想,对产品的设计和开发、过程设备及测量、员工工作环境和安全保障有了大幅度的提高,企业收到明显的效益。

2.生产中发现问题,技术部立即组织相关人员召开临时会议,分析原因,制定出纠正预防措施立即整改。

3.在保证生产的情况下对生产设备进行维修保养,保证了设备的可靠运行,满足生产需求。

4.对技术文件进行控制,做到了文件受控。

5.与营销部沟通,及时了解市场需求信息,积极组织新产品开发工作和产品改进工作,满足客户的需求。

6.为了满足市场的需求,公司的今年准备新建两条OPC鼓涂布生生线,技术部根据多年生产中的经验与前年建线的经验,目前4#的加工与安装工作已基本完成,已进入调试阶段,5#线正在生产加工阶段。

⬢ 管理评审通知 ⬢

物业公司质量管理体系评审控制程序

1 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

3 职责

3.1总经理主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。

3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

4 程序

4.1管理评审计划

4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,经总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审日期;

b)评审目的;

c)评审范围及评审重点;

d)参加评审组成员;

e)评审依据;

f)评审内容;

g)评审工作文件;

h)评审综述。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。

g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天,物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。

4.3.2物业部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证,并向总经理作汇报。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等;

d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

4.5.2会议结束后,由物业部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

物业部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5 相关文件

5.1《内部审核程序》。

5.2《改进控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《质量记录控制程序》。

6 质量记录

6.1《管理评审计划》。

6.2《管理评审会议签到》。

6.3《纠正和预防措施记录表》。

6.4《管理评审报告》

6.5《文件发放登记表》

⬢ 管理评审通知 ⬢

目的:

为了明确评审公司安全质量管理制度的时机和频次,定期评审和修订,确保其有效性和适用性,保证岗位所使用的为最新有效版本,特制定本制度。

适用范围:

本制度适用于公司范围内管理制度、管理标准、安全技术操作规程、岗位责任制、应急预案的评审或修订。

职责:

3.1各部门负责组织相关人员对本部门职责范围内的制度进行评审与修订。

3.2安技部应负责组织相关人员成立评审修订小组对安全生产方面的管理制度进行评审与修订。

3.3各单位负责组织编制本单位安全技术操作规程,由安技部审核,分管经理批准。

3.4管理标准、管理制度由公司分管经理审核,公司经理批准。

评审与修订工作的相关规定:

4.1评审与修订的时机和频次

4.1.1国家有关法律、法规、标准及其他要求废止修订或新颁布时。

4.1.2当公司管理机构发生重大变化时。

4.1.3公司新工艺、新技术、新设备(设施)投入使用时。

4.1.4地方主管部门提出新的管理要求或整改意见时。

4.1.5公司或上级安全检查、风险评价中,发现制度不符合管理实际或要求时。

4.1.6分析重大事故和重复事故的原因,发现制度不符合管理实际或要求时;

4.1.7其它需要评审或修订时。

4.2评审的内容包括:

4.2.1公司安全质量环境管理体系文件及法律法规适应性、风险辨识与控制等方面内容;

4.2.2公司相关管理标准;

4.2.3公司安全质量管理制度;

4.2.4公司安全技术操作规程;

4.2.5公司岗位责任制;

4.2.6公司应急预案;

4.2.7其它有关需修订的要求与记录。

4.3评审形式

评审形式主要注意有两种:一是公司组织评审会议,根据会议讨论情况形成评审报告,再根据公司要求组织人员进行具体修订;二是由公司办公网络下发需评审的资料,并部署评审分工,提出评审要求,根据反馈情况形成评审报告后,再组织对制度进行修订。

4.4评审要求

4.4.1参加评审的`人员应包括公司相关管理人员、技术人员、操作人员与工会代表。

4.4.2注意评审意见的建设性,不仅要找出制度制定、执行中的漏洞,更关键的是要提出客观、科学的建设性意见,要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。

4.4.3注意制度评审的科学性,评审修订小组成员应具有相应的专业知识和理论水平,要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审,完善制度。

4.4.4评审与修订过程中注意文字描述与细节。

4.4.5对认真负责、工作严谨的参评人员,公司结合“队为核心”管理给予奖励;对应付凑付、不负责任者给予考核。

4.5评审修订小组应根据评审结果形成制度评审报告。

4.6评审后进行的修订的制度,须经相关领导批准后方可执行。

4.7新建立的制度须由主管部门组织评审、审核、批准后方可下发。

4.8安技部应每一年年底或次年年初组织进行各项管理制度适用性、有效性的评审工作。

附则

5.1本制度从下发之日起执行。

5.2本制度由公司安技部负责解释。

⬢ 管理评审通知 ⬢

1.0目的

确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2.0适用范围

适用于公司管理评审工作。

3.0职责

4.0方法和过程控制

4.1管理评审的组织

4.1.1每次进行管理评审时,评审主要以会议形式进行。

4.1.2管理评审由管理者代表主持,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。

4.1.3如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由管理者代表提出,经总经理决定是否召开临时管理评审会。

4.2管理评审的输入

4.2.1管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容如下:

4.2.2根据公司业务发展需要,经总经理批准,可对每次管理评审的输入内容进行相应调整。

4.3管理评审的输出

4.3.1质量管理部根据管理评审会议记要,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:

a、 变更质量方针和质量目标的内容。

b、 形成完善质量管理体系、提高内外部顾客满意率的具体措施。

c.公司年度或近期工作重点。

d、 公司中期发展战略、发展目标和计划。

4.3.2部门确定或调整的工作计划和重点。

4.4管理评审记录的保存

管理评审计划及报告由品质管理部负责永久保存。

5.0质量记录

5.1 qr-byjyps-560-zn01-01-01《管理评审计划》

5.2 qr-byjyps-560-zn01-01-02《管理评审报告》

⬢ 管理评审通知 ⬢

自从公司质量管理体系运行以来,办公室认真履行了工作职责,各项工作均能适应标准的要求,我单位的工作权限得到了充分的体现。

办公室作为公司文件资料管理的归口部门,在总经理和管理者代表领导下,我部门按照质量管理体系规定的职能,努力做好职责范围内的各项工作。对于在质量管理体系内审活动过程中制定的文件资料我部门按照公司统一规定进行管理。由专人负责文件资料的修改、借阅均按《文件控制程序》的有关规定办理。记录由各部门负责人具体管理,办公室定期派专人检查,记录的借阅、销毁按规定程序办理。 公司质量管理体系运行以来,各项工作进展顺利,质量手册、程序文件、操作规程、并得到有效的的实施,形成受控文件件,文件的发放和使用没有发生擅自修改、丢失,确保了文件的完整和清晰。

在公司质量管理体系运行过程中,共由生产部、办公室等部门形成了种记录,这些记录内容准确、完整,记录都有目录和检索。总经理办公室负责对这些记录的标识、归档、保管、检查、借阅等进行了控制,并对各部门记录使用、管理情况进行了跟踪检查。

公司在7月10-11日组织了质量管理体系内审审核工

作,总经理办公室作为负责收集、整理、编印与管理评审有关的材料及纠正预防措施的跟踪和验证的负责单位,积极对审核的材料进行收集、整理和编印。

体系运行几个月来,本部门对分解目标实施了考核,考核结果。文件管理、记录管理、会议准备与安排等分解目标均达到100%。

总经理办公室根据本公司生产经营的发展和产品质量管理体系的需要,认为各部室主管人员的管理能力、协调能力、工作能力需要进一部加强,建议公司加强对员工进行安全生产培训教育,生产技术知识培训教育,以提高员工安全意识和技能。

⬢ 管理评审通知 ⬢

公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见(包括员工代表),并结合我公司实际制定的,体现了环境/职业健康安全的

三个承诺:

一是满足适用的法律法规要求的承诺;

二是持续改进体系有效性的承诺;

三是做到预防污染的承诺,并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、环保、遵规守法重要性,体现了企业的宗旨,融入了公司的“十二五”发展规划。

从体系运行的情况来看,我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。

⬢ 管理评审通知 ⬢

董事长、总经理:

管理评审工作是对公司年度质量工作的总结,或者是当公司的产品质量遇到重大异常,急需解决时,公司必须召集管理评审。

今天,我们在这里召开的会议主题是去年一年来的质量工作总结。经过前两天的质量工作内审,结合去年的质量工作汇报,我们总结出我们去年的质量问题主要出在以下两个重要环节上:一就是供应商和外协加工。全年供应商问题共处理40次,其中外加工喷塑问题为5次。供应商问题对我司造成损失,共计20615元;二就是运输。全年发生运输问题84次,合计损失约14710元。

今年,我们狠抓了供应商的管理,尤其是外协加工厂商的管理。从外协加工厂商的评估抓起,注重了进料检验,逐步减弱了以供应商承担质量事故事后责任追究的检验方法,变为事前控制,取得了阶段性的成果,产品整体质量得到了提升。到目前为止,今年外协厂商只出现了一次批量质量问题,并且是在进料检验阶段就发现了,杜绝了我公司批量质量事故的发生。当然,这些成绩的取得离不开林董的正确指示和贺经理、杨经理等中、基层管理人员的共同努力。在此,我代表公司由衷地表示感谢。

⬢ 管理评审通知 ⬢

贵阳市XXXX小额贷款股份有限公司

五级分类评审表

一、贷款基本情况

借款人名称

借款合同号

贷款金额

万元

贷款余额

万元

贷款起始日

年 月 日

贷款到期日

年 月 日

业务品种

□临时□信用□短期□委贷

担保方式

□信用□保证□抵押□质押

贷款是否用于约定用途

□是□否

贷款投放行业

二、借款人经营情况

经营是否正常

□是□否

股权是否变化

□是□否

总资产

万元

总负债

万元

预计年经营收入

万元

预计年利润总额

万元

三、偿债能力情况

经营回款是否能覆盖贷款

□是□否

贷款期内净现金流

万元

还款能力

□强□中□弱

抵(质)押物价值是否能覆盖贷款

□是□否

变现价值

万元

变现能力

□强□中□弱

四、逾期欠息情况

是否逾期

□是□否

逾期时间

逾期金额

万元

是否欠息

□是□否

欠息时间

欠息金额

万元

五、风险分类

上期分类

□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类

本期拟分类

□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类

分类/调整理由,

项目经理, 业务部长, 业务副总,

日期,______年____月____日

风险部拟分类,□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类

主要依据,

风险经理, 风险部长, 风险总监,

日期,______年____月____日

首席营运官拟分类(若需),□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类

首席营运官, 日期,______年____月____日

风险委拟分类(若需),□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类

风险稽核委员会审批人员, 日期,______年____月____日

⬢ 管理评审通知 ⬢

局科技委委员、各项目申请人:

经局领导同意,定于9月4日(周三)上午8:30在局四楼会议室召开xxxx年局内科研项目立项评审会议。现将有关事宜通知如下:

项目申请人幻灯片汇报(不超过5分钟),专家质询(5分钟),科技委委员评审。

1、项目申请电子版已发送至各位科技委委员RTX,请查阅,为会议评审做好充分的准备。

2、请项目申请人提前做好汇报幻灯片,从立项的必要性及应用前景、拟采用技术的先进性和研究方案的可行性、工作目标和成果形式是否明确、工作内容与预算是否合理四个方面进行汇报,科技委专家将从这四个方面进行评分。幻灯片电子版请务必于9月3日(周二)中午12:00前发送至RTX:6964。

3、因今年局内申请项目较多,评审可能会持续一整天时间,请项目申请人注意维持会场秩序,不要远离。

⬢ 管理评审通知 ⬢

长丝方面:公司产能6万吨,国内市场占有率27%,出口量占全国的37%。连续纺利用量和质的优势保持相应的价格稳定,传统纺在高档产品方面继续引领行业联盟,提速后的产品以其较低的成本优势定位于中低端领域。新产品开发方面,积极推进细旦丝和多F丝的销售市场,借助已有合作伙伴的经验,主动与有前景的公司或厂家联系交流,通过重点公关在部分厂家取得了突破,开发出了新的客户,巩固了公司在行业中的技术、新产品开发龙头地位。

短丝方面:产能10万吨,市场占有率3.4%,我们加大了内销力度,提高市场占有率,巩固老用户,开辟新用户,培育发展直销用户。产品延伸方面,认真落实公司拓展产品产业链要求,深入市场积极开发下游新产品,相继开发出防雾霾口罩、芦荟内衣、抗菌空调滤芯、凉席新产品,为企业今后有更大抗风险能力打下基础。

氨纶方面:产能2万吨,市场占有率5.6%,质量处于国内领先水平。20xx年市场持续低迷,虽然氨纶销量有了大幅度上升,但产品价格一直是向下运行。下一步,在巩固老用户的基础上,大力发展新的经销商和直接厂家,为新区氨纶做准备。在同一地区原有经销商在销量不能有效增长的情况下可发展新的经销商,打破地区的销售垄断。勇于创新,有针对性的针对不同的市场、不同的品种、不同用户,给不同的优惠政策,不断扩大氨纶产品的市场占有率。

职业健康安全方面:坚持持续性的安全教育,不断提升职工的安全素质;特殊工种按期进行了复审培训;强化责任,落实制度,消除漏洞,减少“三违”现象发生的概率;及时辨识危险源,落实危险源安全控制措施。

2月份,各部门对生产过程中有变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行了辨识更新,重新制定安全控制措施,公司对各部门报送的危险源进行了二次评价。

安环处每月组织安全大检查,查出的隐患及时向给相关车间下达隐患整改通知单。并督促车间指定专人及时有效地予以整改。公司危化、机械、电气、构筑物、综合等5个安全专业检查组,对危化品、建筑物、构筑物、电气安全、职业卫生、劳保用品管理、短丝小修安全、重大危险源管理、车间安全管理等8个专项进行检查,一年来,对发现的各项安全隐患下发的整改通知单共计749项,均已完成整改验证。

⬢ 管理评审通知 ⬢


尊敬的评审专家:


您好!感谢您对我们的工作给予的大力支持和关注,为了确保我们的项目能够得到专业的评审,并且取得良好的效果,我们诚挚邀请您参加本次的评审工作。


本次评审工作是针对我们公司新研发的一款产品,该产品是经过我们团队多年的努力与技术积累,旨在满足市场快速发展的需求,能够帮助用户提高工作效率,提供更好的用户体验。为了确保产品的优秀性,我们希望能够邀请到您这样极具经验与专业能力的评审专家为我们的产品进行评审。


为了让您更好地理解我们的产品与研究背景,我们将发送产品相关的资料给您,供您阅读与参考。同时,我们也将为您安排一次线上会议,以便您与我们的团队进行交流,详细了解产品的技术特点、功能设计、市场定位等方面的内容。我们非常重视您的意见和建议,希望通过您的评审,能够进一步提升产品的优秀性和市场竞争力。


评审专家是我们项目中最为重要的参与者之一,您的尖锐的观察力、深入的洞察力和独到的见解将会对我们的产品发展起到至关重要的作用。您的专业知识和经验将有助于我们全面分析和评估产品的优点和不足之处,并提出改进建议和意见,有助于我们进一步完善和优化产品的功能与性能。


为了给予您应有的尊重和回报,我们将为您提供评审费用以及评审报告署名权。评审费用会在评审工作完成后及时支付给您。同时,评审报告署名权也是我们对您工作重要性的认可和尊重,希望您能够对评审报告的内容以及您的专业意见坦诚相待。我们会深入倾听您的声音,并认真对待您的评审意见,不断完善产品的细节和性能。


在此,我们再次感谢您给予我们的关注和支持,相信您的专业评审能够为我们的项目带来非常有价值的意见和建议。如果您对参与评审工作感兴趣并愿意为我们的项目贡献力量,请您在接到本通知后的三个工作日内回复确认。具体评审工作的时间和地点将在后续通知中与您确认。


再次表达我们对您的敬意和感谢,期待能与您携手合作,共同推动我们项目的成功发展。


谢谢!


此致


评审委员会

⬢ 管理评审通知 ⬢

同志们:

今天我们在这里召开x厂ISO14001环境体系管理评审会议。这次会议的目的是总结半年来体系运行情况,对下步工作进行安排。刚才,厂管理者代表副厂长同志总结了我厂ISO14001环境管理体系半年来的运行情况,各单位、各部门也对我厂的体系运行工作提出了很多建设性的意见。总的来看,我厂自推行ISO14001环境管理体系以来,体系得到了持续有效运行,并取得了一定的环境绩效。尤其是员工环保意识得到了增强,环境行为得到了规范,xx生产环境得到了改善,全厂综合环境管理水平有了很大程度的提高。在此,向各级领导和各单位、各部门负责环保工作的同志表示感谢。

刚才,x厂长对下半年工作提出了具体要求,我完全同意。下面,我就如何深入做好体系运行工作,强调三点意见:

一是要切实提高对实施环境管理体系重要性的认识。环境保护工作事关全厂员工的切身利益,是实现可持续发展的根本保证。实施环境管理体系不仅对减少污染物的产生与排放、资源能源的节约、保护环境起到重要作用,而且对改善环境管理模式,提高管理水平,特别是环境管理水平起到重要作用。因此,做好环境保护工作是各级组织和领导干部义不容辞的责任。全厂各单位和各级领导要在思想上深刻认识实施环境管理体系的重要性,克服“为了取证而认证”的思想,做环境体系建设的推动者,致力于通过实施环境管理体系提高全厂员工的环境保护意识,规范员工在生产过程中的环境行为,把保护环境、防治污染列为厂、矿队的重要培训内容,让员工认识、认知、理解和接受,变成员工的良好习惯和自觉行动,防止油田开发过程中的低标准对环境造成的影响,不断改善劳动环境,实现无污染开发的工作目标,努力创建绿色环保采油厂。

二是要切实保证环境管理体系规范有效运行。ISO14001环境管理体系在我厂运行的时间比较短,从体系策划、建立、实施直至获准认证注册,只是企业有效地管理环境问题的开始。企业要循着这条科学有效的管理之路,将环境管理体系的管理模式与传统的管理方法、经营理念完全融和还需要一个长期的、艰苦的过程。而且,油田公司对我厂的合同中有明确考核指标。各部门、各单位要自觉提高工作起点,完善管理标准,严格按着环境管理体系的要求规范我们的环境行为,认真履行“说了就要做,做就必须做好”的总体要求,切实把体系运行管理与日常生产经营管理工作紧密结合起来,避免由于对ISO14001标准的理解能力不足,致使环境管理体系与现有的管理制度融合程度不够,形成“两张皮”,影响体系的'有效性。

有关部门要结合岗位权限和工作流程编写相应的管理程序,进一步加强体系运行管理,将体系列入各单位的月度考核内容,作为各单位领导业绩合同的一项重要内容,严肃考核。逐步形成企业生产经营管理与环境保护工作齐头并进的良好局面,不断提高我厂的环境绩效。

三是切实做好各类环境因素的控制工作。我厂自推行环境管理体系工作以来,加大了对生产过程中排放的污水、废液和固体废物的控制力度,在控制资源能源的消耗方面也采取了一些有效措施,见到了明显成效,但离我们的工作目标要求还有一定的差距。

今后,我们还要继续把控制环境污染因素作为一项重要工作来抓。首先,要严格执行环保"三同时"的规定,杜绝新污染源的产生。环保工作要从源头抓起,对可能产生环境污染的建设项目,从设计开始就要充分考虑治理污染的环境保护设施与主体工程同时设计,并与主体工程同时施工、同时投产使用,只有这样才能控制新污染源的产生,加之我们对老污染源的逐步治理,才能彻底消除污染,实现我厂环保防治工作的良性循环。

因此,规划设计研究所、基建中心和质量安全环保部要高度重视此项工作,把环保“三同时”工作落到实处。其次,要加强环保宣传和监督检查工作。各单位环保管理人员要通过网站建设等各方面的渠道和形式,做好宣传、教育、培训工作,让全体员工尽快理解和掌握体系,不断强化员工的环境意识;要时刻关注重要环境因素的控制情况,落实到环境指标和方案的进展情况,操作规范的执行情况,加强对体系运行的定期监测和不定期检查,督促基层开展经常性的日常自查工作,确保我厂ISO14001环境管理体系扎实有效运行。第三,要积极开展环保技术科研攻关。有关部门要通过组织环境课题研讨会或课题攻关会,及时解决遇到的环境问题,对于目前洗井污水回收和含油污泥处理等技术不成熟而无法彻底解决的污染问题,科技发展部等有关部门要调动全厂技术人员的积极性,群策群力、集思广义,联合难关,将可能出现的问题和隐患解决好,为确保我厂ISO14001环境管理体系顺利高效运行清除技术障碍、提供配套完善的技术保证。

同志们,保证ISO14001环境管理体系的持续有效运行,是一项长期的工作,全厂各级领导和广大员工要进一步统一思想,提高认识,克服困难,努力工作,为不断提高我厂环保工作的整体管理水平,改进我厂的环境绩效,建设绿色油田做出新的更大的贡献。

谢谢大家!

⬢ 管理评审通知 ⬢

扩项评审时,评审专家的主要关注点在于新扩项项目,所以这部分的材料一定要完整仔细,确认实验室具备检测能力,这部分新扩项目每一项都要对照标准确认清楚需要的标准试剂、耗材、仪器是不是都齐全了,然后就是每个项目要安排至少一份经历报告,方法标准最好有和外部权威机构的比对报告,这样的扩项基本万无一失了。

⬢ 管理评审通知 ⬢

生产部管理评审总结报告1100字

自公司推行TS16949质量管理体系推行以来,生产部充分利用现有条件展开工作,在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩:

一、生产业绩:

1、经过每月的总结可以看出,我们对客户的交期为100%,一次送检合格率超过了99. 7%(详见质保部每月质量指标统计趋势图),总体交货还是满意的。

2、生产现场品质控制较易出现的品质问题有碰伤、毛刺、外观生锈、尺寸       等状况,3月份品质控制累计不合格次数为4次,其中严重不合格为1次,针对这些品质事故制定了纠正预防措施,4月份生产品质不良总次数为1次,无严重不合格,从这就可看出我们3月份所制定的纠正预防措施是有效的。

二、生产现场“5S”:

自出台后5S检查管理规定以来,现场就再没出现较散乱现象。设备工具摆放也较整齐,整个车间给人整洁、清爽的感觉,针对“5S”判定的管理规定措施,有效给予肯定,跟进效果满意。

三、20xx年度,生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共2412多份,均全部按计划完成,完成率达100%,具体措施为:

1、为了满足客户的须求,经生产部、技术部采取了改进措施,在生产部全体员工的努力,在生产线管理方面有了很大的改进,证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。

2、经生产部月总结分析来看,仅作考核的废品率10月份为0.24%,虽然生产部采取一些措施,但11月份废品仍为 0.18%,这说明10月份制定的废品率措施还是有不足之处,12月份还需要继续跟进,且须制定相应的改进措施。

3、公司现有生产关键设备6台,已全部通过验收,并建立了相关设备管理卡、

保养计划、保养记录和日常点检表等,通过这些措施,公司的所有设备基本未出现重大问题,说明生产部制定的这些措施是有效的。

4、为确保各工序产品质量的稳定,各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生,每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。

5、生产部以每周至少进行两次培训为基准,对员工进行有关专业知识和操作技能的`培训,让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。

6、对产品的交货期,生产部做到一准时、二提前的原则,使合格的产品在交货期前送到客户手中,每次订单下至生产部时,生产部干部即对其进行周密的策划,使生产能够顺畅的进行。

四、建议:

按公司现有人力和设备的配置,其产能为800万元/月,但目前由于订单比较少,产能没有完全发挥,建议销售部加大市场拓展力度,来满足公司现有实际产能,以减少因此带来的设备闲置、人员流动频繁等问题。

总之,由于在生产中严格控制产品质量,公司内、外部都没出现批量性退货,在今后的工作中继续严格控制产品质量,坚决使不良品不流入到客户手中,以提高公司美誉度。

⬢ 管理评审通知 ⬢

管理评审年度计划

参加人数:站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员

评审内容:1、方针目标和程序的适应性,有质量负责人对达成目标情况做汇报,由站长就方针是否适用做总体评价。

各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告;监督员九质量监督情况做出报告。重点是质量监督员。准备资料:监督情况报告,每个监督员准备资料,包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。

内审组长就内审情况做汇报,内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。准备资料:内审报告

由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。准备资料:纠正和预防措施报告,针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况,报告中应有发现不符合项的数量,类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。

5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。准备资料:能力验证及实验比对的情况报告,参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。

技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。准备资料:内部质量控制报告,内部使用标样考核、加标回收、做平行样;人员、方法、设备比对;等内部质量控制的情况,含计划、质量控制的评价。

办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。准备资料:客户满意度调查的总结,根据客户满意度调查记录做统计。

质量负责人针对客户的抱怨所采取的`措施。准备资料:客户抱怨情况的总结,包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。

综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。()准备资料:年度培训总结,培训的执行情况包括已执行和未执行的计划,已执行的要有培训效果的评价,未执行的要有解释以及后续解决方法。

办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。汇报各室副站长,质量体系建立以来本部门工作情况的总结,在质量体系运行中,有哪些问题需调整。

综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源,如监测设备、辅助设备,涉及的人力资源需求情况,使用及需求情况的报告。准备资料:资源需求的报告。

评审准备工作:各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料,再在管理评审时做口头发言,书面资料会后交资料管理员存档。

⬢ 管理评审通知 ⬢

一、质量管理评审依据材料

1、年度质量管理体系内部审核报告。

2、用户申诉和质量事故分析结果。

3、比对和能力验证结果。

4、内部检测能力抽查结果。

5、机构、人员、设备、任务的变化情况。

6、收集的顾客满意信息情况。

7、现场服务报告。

8、质量监督员日常监督报告。

9、上年度质量管理评审意见的跟踪措施。

10、各部门对质量管理体系改进建议。

二、本年度内部质量管理审核情况

1、本次内部质量管理审核未发现严重不合格项,发现的一般不合格项**项,这些不合格项是比较分散的、非系统的,或者是偶然发生的,对质量管理体系过程的有效性不构成严重的影响,经过各部门分析不合格原因,采取纠正和纠正措施并予以实施是可以关闭的。

2、我院已建立的计量质量管理体系符合《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》(等效采用ISO/IEC导则25)标准要求,质量管理体系的运行是有效的,其质量管理体系的可操作性与我院的实际是适宜的。

3、对体系要素--记录,应加强控制管理。

4、仪器设备要加大控制管理力度。

具体见年度内部审核报告。

三、用户申诉和质量事故分析情况

质量管理体系运行1年来,未接到1宗用户的书面投诉,亦未发生过1宗质量事故,客户对我们的质量和服务较满意。

未有书面投诉,并不表明客户对我们工作100%满意,需要我们各个职能部门通过各个渠道多方面进行收集,以便我们充分了解客户的需求,改进我院的质量管理水平。

四、比对和能力验证情况

本年度未有参加实验室能力验证。

五、内部检测能力抽查情况

本年度暂未有内部检测能力抽查计划。

六、机构、人员、设备、任务的变化情况未有变动。

七、收集的顾客满意信息情况

根据“工程质量信息反馈表(E063)”收集回来的各类工程项目信息情况分析,至9月28月,共有岩土工程勘察、桩基检测94项,经统计共有564个小项,其中:很满意31个、满意476个、基本满意57个、不满意0个。满意以上占507个,客户满意率89.9%;基本满意以上占564个,客户基本满意率100%;未有不满意情形发生。

工程质量信息主要体现在:工作进度、现场文明施工、现场安全生产、质量情况、成品的包装、交付后服务、外包方费用支付情况等七个方面,从统计资料看,客户基本满意体现在:现场文明施工(2项)、现场安全生产(8项)、成品的包装(2项)、交付后服务(44项)、工作进度(1项),说明我们的检测工作中存在一定程度上的差异,需引起院管理层和各相关部门负责人的高度重视,并采取相应的预防措施和纠正措施,以利于质量的持续改进。

另外,到目前为止仍存在部分工程项目未能及时进行质量信息收集,希望各部门负责人督促各工程项目负责人及时进行收集,并及时上报行政办公室,便于办公室进行汇总统计。

八、现场服务报告情况

根据现场“服务报告表(E 081)”收集的情况汇总分析,1月—10月,共参与9项工程的现场服务,主要体现在轨道交通三号线和六号线两个大的工程项目上。个别技术人员参与现场服务,不按要求填写“服务报告表”。希望各部门负责人督促检查参与现场服务人员及时填报。

九、质量监督员日常监督的报告

根据岩土工程勘察、试验检测、工程测量三位质量监督员的工作记录,共对52份工程项目进行了质量监督,其中岩土工程勘察有25份,试验检测26份,工程测量1份。现场监督发现的个别不合格项,质量监督员已责令相关人员立即进行整改,并处理完成该项任务,反映出各个检测专业的质量工作良好。同时也提醒注意,个别质量监督员的工作记录表(E043)未能及时归档。

十、上年度质量管理评审意见的跟踪情况

上年度质量管理评审后,需改进、纠正和预防措施及跟踪情况具体如下:

(1)员工对质量管理体系文件学习不够,造成实际作业时出现偏离质量管理体系文件要求的现象,各相关部门应不定期开展各项学习活动

(2)对潜在的不合格项采取一些预防措施。每个工程项目负责人为相关人员提供了必要的作业提纲,帮助各级人员预防可能出现的问题和纠错,提高了工作效率。

(3)鼓励各类人员参加各类学习班和专题学习,以提高技能。1月至8月,共有四批36人参加培训班,其中有6人参加计量认证内审员转版培训班、30人参加基坑、边坡工程变形监测技术人员专场培训班。

(4)行政办公室的档案管理人员,对未能提交齐备的相关记录,给予退档处理,整理完毕后才给予归档。

(5)我院的电脑已逐步完善,充分利用网络资源,质量体系文件上网发布,各检测人员下载打印相应的质量文件。

以上5个问题通过质量监督员的日常监督、今年的内部审核,基本未再次发生上述情况,但仍然存在个别类似问题的发生,证明我院的质量管理体系运行较良好,管理措施较得力,往后工作主要应重点控制体系要素--记录。

十一、各部门对质量管理体系改进的建议

由于目前各部门生产任务繁重,未能按时提交对质量管理体系改进的相关意见,现要求各部门于12月20日前提交质量管理体系改进的相关意见,以

便质量管理体系文件改版工作的顺利完成。

十二、质量目标实现情况

我院的质量目标已实现,质量管理体系运行一年以来,持证上岗率100%,样品接收与保管安全可靠率100%,检测设备完好率和计量检定合格率100%,客户满意率100%,未发生顾客的投诉,检测报告未有结论性的差错,确保检测工作的数据准确可靠。

十三、需采取纠正和预防措施

1、全员参与的意识不够。

质量管理体系运行四年以来,仍有少数员工对相关标准、质量管理体系文件学习不够投入,缺乏主动性,实际作业时仍会出现偏离质量体系文件要求的现象。建议各相关部门组织员工进行不定期的学习,加强质量管理体系标准和文件学习,特别是—--“记录”的学习。

2、鼓励各类人员参加各类学习班和专题学习,以提高各项技能。

3、由于部分部门人员岗位变动较大,人员工作交接不太完善,以至部分岗位人员职责不明确,影响工作顺利进行。建议分部门召开会议,明确各岗位各人员职责,对于新进人员应做好上岗培训工作.

4、今年各部门工作任务加重,出现人手不足现象,建议增加人员,以便工作的顺利进行。

5、根据省质量技术监督局公告要求,《检测和校准实验室能力的通用要求》(ISO/IEC17025:2005)定于2007年1月1日开始实施,所有计量认证单位必须在2007年12月31日完成转版工作。

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